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湖北省个体私营经济发展中心2026年部门预算公开情况说明

湖北省个体私营经济发展中心2026年部门预算公开情况说明

时间:2026-03-04 来源:湖北省个体私营经济网

一、部门(单位)主要职责

湖北省个体私营经济发展中心的主要职责是引导个体私营经济发展:协助有关部门维护个体私营经济组织的合法权益,帮助解决生产经营中的问题;为个体私营经济组织提供法律、政策、信息服务;推进个体私营经济领域精神文明和诚信体系建设;协助有关部门抓好个体私营经济组织的党、团组织建设等工作。构筑完善湖北个体私营经济服务体系,当好深化改革的推动者;引导个体私营经济从业人员坚定不移地走中国特色社会主义道路,当好政策法规的普及者;大力推进非公党建工作,夯实党的执政基础,当好党的建设组织者;加强个体私营经济组织精神文明和诚信体系建设,当好能力素质的提升者。

二、机构设置情况

根据鄂编办事改文〔2017〕2号文件,省个体私营经济发展中心为公益一类事业单位,机构情况与上年相比无变化。根据相应职能由综合部、非公党建部、组织联络服务部、信息资讯部和宣传教育部五个内设部室组成。机构情况与上年相比无变化。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2026年预算收入721.26万元,比上年减少12.93万元,减少1.76%,主要原因是本年度一般公共预算拨款收入较上年减少。其中:一般公共预算拨款收入721.26万元,比上年减少8.73万元,减少1.2%;上年结转结余0万元, 比上年减少4.2万元,减少100%。

2.预算支出情况:2026年预算支出721.26万元,比上年减少12.93万元,减少1.76%。其中:一般公共服务支出581.16万元,比上年减少0.43万元,减少0.07%;社会保障和就业支出109.1万元,比上年减少7.5万元,减少6.43%;住房保障支出31万元,比上年减少5万元,减少13.89%。

支出增加或减少的主要原因:

(1)2026年基本支出538.93万元,比上年增加6.98万元,增加1.31%,主要原因是新进人员导致人员经费基数增加。

(2)2026年项目支出182.33万元,比上年减少19.91万元,减少9.84%,主要原因是本年度无公车及设备购置预算。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费57.71万元,较上年相比减少6.05万元,减少9.49%,减少主要原因是大力压减一般性支出。其中:办公费6万元、印刷费0.2万元、电费1.5万元、邮电费3万元、差旅费6.5万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费1万元、劳务费8万元、委托业务费12万元、工会经费9.5万元、公车运行维护费2万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出5.06万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算3万元,比上年预算减少18万元,减少85.71%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年相比无增加或减少变化。

2.公务接待费1万元,与上年相比无增加或减少变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元,比上年减少18万元,其中:公务用车购置0万元,比上年减少18万元,主要原因是上年度按照预算安排更新公务用车一辆共计18万元,本年度无公车购置安排。公务用车运行维护费2万元,与上年相比无增加或减少变化。

六、政府采购预算安排情况

2026年湖北省个体私营经济发展中心编制政府采购预算23.3万元,比上年度减少20.21万元,减少46.45%,主要原因是本年度无公车购置及设备采购预算。其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算23.3万元,主要用于支付办公地物业费。

2026年,面向中小企业采购预算23.3万元,其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年,湖北省个体私营经济发展中心占有房屋面积776平方米,其中:办公用房建筑面积211.9平方米,其他564.1平方米。公务用车1辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“全省非公有制经济组织党员培训及非公党建办公室工作经费”项目为体现主要业务职能的项目,项目主要内容是全省“小个专”党组织书记、党员出资人、党务工作者、从业党员、入党积极分子,以及市、州、直管市、林区、县(市、区)“小个专”综合党委、党建办公室工作人员和党建指导员的培训所需经费。2026年预算安排120万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:完成本年度非公有制经济组织党员教育培训计划,完成非公党员5期培训班;完成本年度调研任务并形成调研报告以促进非公党建工作的进一步提高。

数量指标:培训班期数≥5期;培训人次≥600人次。

质量指标:培训人员结业合格率≥95%。

服务对象满意度:培训人员满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金支出,故该表为空表。

(二)一般公共预算委托业务费30万元,比上年增加20万元,主要原因是实际业务需要增加委托业务费支出。

(三)其他情况说明

我单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.收入科目

财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5.支出科目

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(3)一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

经营主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

表1


                                                       收支总表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心

单位:万元
收 入支 出
项 目预算数项 目预算数
一、一般公共预算拨款收入721.26一、一般公共服务支出581.16
经费拨款(补助)721.26二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款
三、教育支出
专项收入
四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款
五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资
六、社会保障和就业支出109.10
中央专项转移支付补助
七、卫生健康支出
二、政府性基金预算拨款收入
八、节能环保支出
政府性基金财政拨款
九、城乡社区支出
政府性基金转移支付
十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入
十一、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入
十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入
十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入
十四、金融支出
七、上级补助收入
十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入
十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入
十七、住房保障支出31.00


十八、粮油物资储备支出


十九、国有资本经营预算支出


二十、灾害防治及应急管理支出


廿一、其他支出


廿二、债务还本支出


廿三、债务付息支出


廿四、债务发行费用支出




本年收入合计721.26本年支出合计721.26
上年结转结余
年终结转结余
收 入 总 计721.26支 出 总 计721.26




备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。


表2















                                                                       收入总表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心














单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金单位资金

合计721.26721.26721.26











309湖北省市场监督管理局721.26721.26721.26











309011湖北省个体私营经济发展中心721.26721.26721.26












表3






                                                     支出总表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出

合计721.26538.93182.33


201一般公共服务支出581.16398.83182.33


20138市场监督管理事务581.16398.83182.33


2013805市场秩序执法168.33
168.33


2013850事业运行398.83398.83



2013899其他市场监督管理事务14.00
14.00


208社会保障和就业支出109.10109.10



20805行政事业单位养老支出109.10109.10



2080502事业单位离退休50.6050.60



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.0039.00



2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.5019.50



221住房保障支出31.0031.00



22102住房改革支出31.0031.00



2210201住房公积金31.0031.00




表4


                                              财政拨款收支总表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心

单位:万元
收 入支 出
项目预算数项目预算数
一、本年收入721.26一、本年支出721.26
(一)一般公共预算拨款721.26(一)一般公共服务支出581.16
经费拨款(补助)721.26(二)公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款
(三)教育支出
专项收入
(四)科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款
(五)文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资
(六)社会保障和就业支出109.10
中央专项转移支付补助
(七)卫生健康支出
(二)政府性基金预算拨款
(八)节能环保支出
政府性基金财政拨款
(九)城乡社区支出
政府性基金转移支付
(十)农林水支出
(三)国有资本经营预算拨款
(十一)交通运输支出
二、上年结转
(十二)资源勘探工业信息等支出
(一)一般公共预算拨款
(十三)商业服务业等支出
(二)政府性基金预算拨款
(十四)金融支出
(三)国有资本经营预算拨款
(十五)援助其他地区支出


(十六)自然资源海洋气象等支出


(十七)住房保障支出31.00


(十八)粮油物资储备支出


(十九)国有资本经营预算支出


(二十)灾害防治及应急管理支出


(廿一)其他支出


(廿二)债务还本支出


(廿三)债务付息支出


(廿四)债务发行费用支出






二、年终结转结余




收 入 总 计721.26支 出 总 计721.26


表5





                                           一般公共预算支出表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计721.26538.93481.2257.71182.33
201一般公共服务支出581.16398.83341.1257.71182.33
20138市场监督管理事务581.16398.83341.1257.71182.33
2013805市场秩序执法168.33


168.33
2013850事业运行398.83398.83341.1257.71
2013899其他市场监督管理事务14.00


14.00
208社会保障和就业支出109.10109.10109.10

20805行政事业单位养老支出109.10109.10109.10

2080502事业单位离退休50.6050.6050.60

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.0039.0039.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.5019.5019.50

221住房保障支出31.0031.0031.00

22102住房改革支出31.0031.0031.00

2210201住房公积金31.0031.0031.00


表6



                                     一般公共预算基本支出表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心


单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计538.93481.2257.71
301工资福利支出417.42417.42
30101基本工资91.6891.68
30102津贴补贴18.0018.00
30107绩效工资187.08187.08
30108机关事业单位基本养老保险缴费39.0039.00
30109职业年金缴费19.5019.50
30113住房公积金31.0031.00
30114医疗费14.4014.40
30199其他工资福利支出16.7616.76
302商品和服务支出57.71
57.71
30201办公费6.00
6.00
30202印刷费0.20
0.20
30206电费1.50
1.50
30207邮电费3.00
3.00
30211差旅费6.50
6.50
30213维修(护)费0.30
0.30
30215会议费2.45
2.45
30217公务接待费1.00
1.00
30226劳务费8.00
8.00
30227委托业务费12.00
12.00
30228工会经费9.50
9.50
30231公务用车运行维护费2.00
2.00
30239其他交通费用0.20
0.20
30299其他商品和服务支出5.06
5.06
303对个人和家庭的补助63.8063.80
30302退休费50.6050.60
30307医疗费补助13.2013.20


表7




                              一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心



单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
3.00
2.00
2.001.00


表8



                                           政府性基金预算支出表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出


表9









                                                        项目支出表
填报单位:[309011]湖北省个体私营经济发展中心








单位:万元
项目分类项目名称合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

合计182.33182.33







湖北省个体私营经济发展中心182.33182.33






本级支出项目不可预见费项目14.0014.00






本级支出项目市场主体及执法监管项目140.00140.00






本级支出项目综合事务工作经费项目28.3328.33